Добрый день! Подскажите пожалуйста, на конец 1 кв на К-те сч. 90.01 образуется разница между БУ и НУ на сумму НДС. Так и должно быть? как это исправить?
Comments
Да, так и должно быть, потому что доходы в целях налогообложения по налогу на прибыль должны учитываться без НДС.
это должно закрыться в конце 2013г, когда будут закрываться обороты по сч 90? я правильно поняла